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送心意

姜再斌 老師

職稱中級會計師,初級會計師,稅務師

2024-08-28 04:45

你好,發票沖紅后,對于之前在項目地預繳的稅款,企業需要根據沖紅后的發票金額重新計算應繳稅款,并在規定時間內向稅務機關申報和繳納。如果有多繳的稅款,可以申請退稅或抵扣未來的應納稅款,同時確保所有相關記錄及時報送給稅務機關進行審核和備案?

姜再斌 老師 解答

2024-08-28 05:16

具體到操作層面,如果沖紅發票是因為開具錯誤或其他原因需要更正,那么在項目地預繳的稅款應當根據沖紅后的發票金額重新計算。如果預繳的稅款超過了沖紅后應繳的稅款,企業可以向稅務機關提出退稅申請,或者將多余的稅款留作未來抵扣。同時,根據相關法律法規和稅務機關的規定,企業需要按時向稅務機關提交沖紅發票及相關稅款申報和繳納記錄,以便稅務機關進行審核和備案?。
如果沖紅發票是因為簡易計稅情況下的增值稅專用發票,處理方式會有所不同。在這種情況下,沖紅發票本質上是一種負數發票,企業在申報時應填寫相應的負數金額。如果預繳的稅款超過了沖紅后應繳的稅款,這部分多繳的稅款可以留作期末留抵稅額,用于以后抵扣。如果沖紅發票無法按規定及時處理,企業可能會面臨稅務部門的法律責任?。

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你好,發票沖紅后,對于之前在項目地預繳的稅款,企業需要根據沖紅后的發票金額重新計算應繳稅款,并在規定時間內向稅務機關申報和繳納。如果有多繳的稅款,可以申請退稅或抵扣未來的應納稅款,同時確保所有相關記錄及時報送給稅務機關進行審核和備案?
2024-08-28 04:45:28
您好,沒有這么細的條文么,就是一般的稅務處理 紅沖預交的需要向預交地申報退稅
2024-05-31 14:03:45
不用的
2017-12-08 17:22:04
你好 如果不是交易取消了 那么預繳的稅款還是正常做賬 開票抵扣
2020-09-15 11:33:39
你這個是藍字-紅字之后多的才交稅,這個,你申報的時候這個減掉紅字再去申報
2020-06-09 11:31:15
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