購入1臺汽車,對方公司開給我們的是專票,我們最后自用了,然后自己給自己開了一張機動車發票,然后是貶值開的,那么會計分錄怎么做?
……
于2018-05-14 17:14 發布 ??1021次瀏覽
- 送心意
QQ老師
職稱: 中級會計師
2018-05-14 17:56
你好,購入時按固定資產處理。 出售固定資產會計分錄是:
(1)出售固定資產轉入清理時,
借:固定資產清理 (轉入清理的固定資產賬面價值)
累計折舊(已計提的折舊)
固定資產減值準備(已計提的減值準備)
貸:固定資產 (固定資產的賬面原價)
(2)發生清理費用時,
借:固定資產清理
貸:銀行存款
相關問題討論

借固定資產 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸銀行存款
先要把發票認證了,然后再把稅額填寫申報表后抵扣進項。
2019-01-07 15:59:45

你好,借:固定資產 應交稅費-進項稅額 貸:主營業務收入 應交稅費-銷項稅額
2017-10-01 23:10:53

你好,購入時按固定資產處理。 出售固定資產會計分錄是:
(1)出售固定資產轉入清理時,
借:固定資產清理 (轉入清理的固定資產賬面價值)
累計折舊(已計提的折舊)
固定資產減值準備(已計提的減值準備)
貸:固定資產 (固定資產的賬面原價)
(2)發生清理費用時,
借:固定資產清理
貸:銀行存款
2018-05-14 17:56:53

借;應收賬款 貸;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
借;固定資產等科目 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;應收賬款
2019-12-02 16:03:31

你好同學
借:固定資產
貸:銀行存款
貸:其它應付款
這樣處理。
2019-06-20 18:19:52
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2018-05-15 08:44
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