
老師您好,小規(guī)模旅游服務(wù)企業(yè)申報增值稅是按差額征收申報,開票要用收款金額減去項目中的住宿費(fèi),簽證費(fèi)這些費(fèi)用凈額開票嗎?
答: 不是的,你的收入總額里面是全部的,然后扣除里面填寫這些扣除項目
客戶辦培訓(xùn)班,酒店提供餐飲住宿場地服務(wù),應(yīng)客戶要求開具“住宿服務(wù)*培訓(xùn)費(fèi)”、“住宿服務(wù)*會議費(fèi)”,申報增值稅和企業(yè)所得稅時,應(yīng)當(dāng)計入什么收入項目?
答: “住宿服務(wù)*培訓(xùn)費(fèi),這個開票時有問題的。培訓(xùn)費(fèi)屬于生活服務(wù)*教育服務(wù)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
人力資源公司,開展招聘外包服務(wù)(求職者和人力資源公司簽訂合同),將人員送去合作企業(yè),提供住宿和餐費(fèi),合作企業(yè)開增值稅專用發(fā)票(餐費(fèi)和住宿費(fèi)),這部分增值稅可以抵扣嗎?
答: 你好,這部分不可以抵扣進(jìn)項稅額的
公司收到水費(fèi),出差的住宿費(fèi),微信認(rèn)證服務(wù)費(fèi)都是增值稅專用發(fā)票,都可以認(rèn)證抵稅吧
住宿業(yè)增值稅小規(guī)模納稅人提供哪些服務(wù)仍需到稅務(wù)機(jī)關(guān)申請代開增值稅專用發(fā)票?
在電子稅務(wù)局申請延期申報,其中圖一帶申報事項增值稅(未明確征收品目),對應(yīng)圖二的增值稅那一類呢,單位為餐飲住宿企業(yè)涉及餐飲住宿銷售小商品


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2024-08-19 18:36
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