
我單位是一船納稅人,用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,17年11已做收入,18年2月有75200元(不含稅)退貨,退貨成本是59000元,18年2月憑證已做了收入和成本的以前年度損益調(diào)整。現(xiàn)在所得稅年報(bào),調(diào)整的科目值都埧什么表?
答: 您好,2月的退貨,不需要做以前年度損益調(diào)整的。直接做今年的收入,成本的減項(xiàng)處理就行了。
我單位17年11已做收入,18年2月有部分退貨,當(dāng)憑證已做了收入和成本的以前年度損益調(diào)整。現(xiàn)在所得稅年報(bào),調(diào)整的科目值都埧什么表?
答: 1、“當(dāng)憑證已做了收入和成本的以前年度損益調(diào)整。”這句話是什么意思? 2、你們單位采用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則? 3、退貨的不含稅金額是多少? 4、你們單位是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本題 調(diào)賬:不應(yīng)該用“應(yīng)收退貨成本”科目嗎?怎么只用了預(yù)計(jì)負(fù)債呢?借:預(yù)計(jì)負(fù)債—應(yīng)付退貨款200???貸:以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)收入200借:以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)成本160???貸:應(yīng)收退貨成本160借:以前年度損益調(diào)整——所得稅費(fèi)用10???貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅10
答: 你重復(fù)提問了吧 你這里的調(diào)整分錄沒有問題 理解是對(duì)的

