
老師每月都計(jì)提并繳納工傷保險(xiǎn)了,有一個(gè)優(yōu)惠政策取消了,要補(bǔ)繳一定比例的之前月份的工傷保險(xiǎn),這個(gè)會(huì)計(jì)分錄要怎么做?補(bǔ)繳的話(huà)需要計(jì)提么和之前正常繳一樣,還是直接借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款處理這個(gè)業(yè)務(wù)
答: 借管理費(fèi)用貸,應(yīng)付職工薪酬 借,應(yīng)付職工薪酬貸。銀行 做這個(gè)。
老師,去年12月份交的今年第一季度的房租6900,發(fā)票當(dāng)時(shí)開(kāi)具,也入賬了,當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)做在“待抵扣”里了,然后今年1月份和其他待抵扣發(fā)票一起認(rèn)證了,合計(jì)做了一個(gè)分錄。結(jié)果上個(gè)月因享受優(yōu)惠政策,所以對(duì)方把那個(gè)發(fā)票沖紅了,重新開(kāi)了一張1月份的房租2300,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做分錄啊?去年12月的分錄是 借:管理費(fèi)用6330.28 應(yīng)交稅費(fèi)_待抵扣569.72 貸:銀行存款 6900。今年1月份抵扣時(shí)分錄是 :借:應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng)10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_待認(rèn)證10000
答: 借應(yīng)付帳款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借管理費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付帳款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司一次性買(mǎi)了10個(gè)座椅總價(jià)值20000元,單個(gè)桌椅不足5000元,但是加起來(lái)就超過(guò)5000元了,這個(gè)是可以執(zhí)行國(guó)家那個(gè)折舊優(yōu)惠政策單個(gè)價(jià)值不足5000元直接管理費(fèi)用還是說(shuō)必須按照10個(gè)座椅的總價(jià)格20000元進(jìn)行折舊呢?
答: 您好,這個(gè)可以直接記入管理費(fèi)用,也可以記入固定資產(chǎn)核算的。看你們公司的實(shí)際情況了。尤其是當(dāng)期利潤(rùn)虧損時(shí),以后還可以通過(guò)折舊抵稅。

