APP下載
小哲
于2018-05-11 10:40 發布 ??6246次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2018-05-11 10:41
你好!不需要單獨做,只需要看最后要補多少稅
小哲 追問
2018-05-11 10:47
就交企業所得稅分錄就是借;以前年度損益調整,貸應繳稅費-應交企業所得稅 借,利潤分配貸,以前年度損益調整 是嗎 老師,這樣處理可以嗎
宋生老師 解答
2018-05-11 10:48
你好!是的。就是這樣的。 1、應補繳稅額的, 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費—應交所得稅 2、繳納稅款時, 借:應交稅費—應交所得稅 貸:銀行存款 3、調整未分配利潤, 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
業務招待費匯繳清算的時候調增業務招待費做會計分錄嗎?
答: 匯算清繳,不做分錄!(只調整申報表,不調賬)
業務招待費,所得稅匯算清繳中業務招待費怎么扣除標準?
答: 企業發生的與生產經營活動有關的業務招待費支出,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
匯算清繳后,業務招待費40%的部分,要調增利潤,可我公司是虧損狀態,還用做會計分錄嗎?要是需要做,怎么做? 。。。
答: 不需要做分錄,不用做會計處理
我在五月份做匯算清繳時,業務招待費稅法上只允許扣除12萬元,但是我的賬上做了18萬元,請問我的會計分錄需要在5月份做一次調賬嗎
討論
匯算清繳,業務招待費費調整了,要補稅,此時賬務要怎么調,會計分錄要怎么做
匯算清繳后,業務招待費40%的部分,要調增利潤,可公司是虧損狀態,還用做會計分錄嗎?要是需要做,怎么做?
匯算清繳業務招待費需要調整,會計分錄需要做嗎
2016年匯算清繳 業務招待費 調增了4000元,會計分錄需要做嗎
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
★ 4.99 解題: 285026 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
小哲 追問
2018-05-11 10:47
宋生老師 解答
2018-05-11 10:48