請問一下微信平臺的服務費和微信平臺的認證費計 問
您好,計入管理費用-服務費里面 答
老師請問2024年遲繳印花稅產生的滯納金,這個滯納 問
你好,是的,不能扣除,要調增 會有影響。 答
老師,發票開錯了,庫存只能13000千克,開發票15000千 問
學員您好!是您庫存只有13000,開了15000的票嗎 答
由于公司有車輛報廢的收入入賬,導致 增值稅申報表 問
那個不需要調整的,能合理解釋就行 答
老師,請問一下財務這邊歸集一部分研發產量工資該 問
你好,這個按工時來計入就可以了。 答

年報時各表有填報順序嗎,還是必須先填基礎信息表,然后是申報A類表,接下來才可以填寫收入費用,調整項-優惠基項目和彌補虧損
答: 您好,有的,必須先填寫基礎信息表,再申報A類表,再填寫收入費用表等。
我在做年報時因加計扣除的費用造成年報里的虧損,但之前在沒有做年報時的2018年12月份里體現的都是贏利,我現在應該怎么操作,這都七月了,我還沒有調整
答: 你好!那你現在想不虧不贏還是怎么?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
17年 18年的季度報表產生了所得稅,年度申報的市虧損。現在稅管員要求調整年報,把虧損調整成應交的所得稅。 這個該怎么弄?
答: 您好,那 您可以在賬上找些不合規的地方,然后進行納稅調整,調增應納稅所得額
1.前2年年度有虧損是否應在17年填年報轉過來,還是只填17年的虧損,匯算清繳年報還沒報,有損益調整,用的以前年度損益調整科目,那么17年年報是填調整后的金額,還是按17年賬面填寫
老師,請問去年多計提的費用已經用以前年度損益調整了再結轉到利潤分配中。(去年虧損,就不用交所得稅,)那調整的這部分還要在年度匯算清繳中的管理費用中申報扣除嗎?還是說已經調整了就不用再申報了

