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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2024-08-07 10:50

您好
借 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額5
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 2
貸 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅5-2=3

借 應交稅費-應交增值稅稅-轉出未交增值稅  3
貸 應交稅費-未交增值稅 3

在水一方 追問

2024-08-07 10:57

上月轉出未交增值稅借方余額1,不能抵這個月未交增值稅嗎?

bamboo老師 解答

2024-08-07 10:57

上月轉出未交增值稅借方余額1

您還沒有結轉到應交稅費-未交增值稅這個科目 對么?

在水一方 追問

2024-08-07 11:02

是的。上月做了以下之筆分錄之后,請問正確還要做什么分錄?
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 2
       應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 1
       貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 3

在水一方 追問

2024-08-07 11:07

上月是否應該還要做一筆?
借:應交稅費-未交增值稅  1
   貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅  1

bamboo老師 解答

2024-08-07 11:09

是的  上個月也要做這一筆分錄的
然后就自然體現了抵減本期只需要繳納3-1=2

在水一方 追問

2024-08-07 11:12

電子稅務局上月的進項全部認證了,上月未抵扣完的進項1,這個月可以直接抵減嗎?

bamboo老師 解答

2024-08-07 11:14

電子稅務局上月的進項全部認證了,上月未抵扣完的進項1,這個月可以直接抵減  

主表上有 上期留抵稅額欄次體現的

上傳圖片 ?
相關問題討論
可以的
2017-09-04 22:00:33
你好,分錄對的。
2020-04-16 15:02:29
你好,你想問的問題具體是? 不存在結轉進項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15
是的。就是這樣老做分錄的?
2021-08-16 13:01:05
有應納稅額的情況下 月底結轉 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅 月初實際交納時 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 有留底不用做上面的分錄
2016-06-25 09:35:21
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