請問,本月收到進(jìn)項(xiàng)稅可以先做到應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅里,最后匯總轉(zhuǎn)到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅嗎?分錄為借:應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
晴天?
于2024-08-02 09:33 發(fā)布 ??332次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計(jì)師
2024-08-02 09:34
可以的,可以這么做的。
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1.購進(jìn)材料,發(fā)票116萬,專票,稅16
借:原材料100
應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額16
貸:應(yīng)付賬款116
2.比如購進(jìn)材料,后管理不善毀損,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
3.當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)過多,有部分進(jìn)項(xiàng)沒抵扣
借:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-02-20 23:32:05

您好,對的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20

同學(xué)你好
是的,是當(dāng)月認(rèn)證的
2020-09-25 13:49:41

你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20

您好
就是前期有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
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晴天? 追問
2024-08-02 09:38
郭老師 解答
2024-08-02 09:41