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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2024-07-30 15:47

你好,你是指在  今年的所得稅 稅前扣除? 

劉坤 追問

2024-07-30 15:58

我們是合伙企業(yè)報經(jīng)營所得稅

鄒老師 解答

2024-07-30 15:59

你好,你所指的稅前扣除,是去年,還是今年呢? 

劉坤 追問

2024-07-30 16:14

今年,這兩筆費(fèi)用是剛給我的,他自己拿到現(xiàn)在,我如果現(xiàn)在給他支出了,費(fèi)用就記到今年了

鄒老師 解答

2024-07-30 16:14

你好,去年的費(fèi)用發(fā)票,是不能抵扣今年所得稅的

劉坤 追問

2024-07-30 16:20

那就是到匯算的時候調(diào)增

鄒老師 解答

2024-07-30 16:53

你好,如果你是把去年的費(fèi)用發(fā)票,正常計入今年的費(fèi)用科目,那匯算清繳的時候就需要做納稅調(diào)增處理的 

劉坤 追問

2024-07-30 18:11

好的,謝謝老師,明白了

鄒老師 解答

2024-07-30 18:27

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!

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你好,這個需要看杭州當(dāng)?shù)囟惥忠?guī)定 的標(biāo)準(zhǔn)的
2017-05-09 17:48:47
你好,計入業(yè)務(wù)招待費(fèi),按比例稅前扣除
2022-04-07 14:03:00
你好,這個稅指的是企業(yè)所得稅,收入-成本費(fèi)用=利潤,公司按照利潤交企業(yè)所得稅,稅前扣除指的就是成本費(fèi)用能不能在企業(yè)所得稅前扣除,不能扣除利潤多多交稅,可以扣除利潤少少交稅。
2021-07-30 15:06:10
你好,可稅前扣除的意思是在計算所得稅應(yīng)納稅所得額的時候可以作為損失進(jìn)行扣除。比如收入100萬,原來要交100*25%=25萬,現(xiàn)在有了這30萬扣除,就只要繳納(100-30)*25%=17.5萬即可。
2020-07-13 22:38:47
你好,可以稅前扣除的,這個是屬于公司福利的
2020-07-08 15:13:49
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