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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2024-07-27 10:58

同學你好
具體什么問題呢?

蒲公英 追問

2024-07-27 11:00

不知道賬如何做,老師

蒲公英 追問

2024-07-27 11:02

現在出口轉內銷的發票已開,13%的普通發票,購買方是國外的單位

小菲老師 解答

2024-07-27 11:02

同學,你好
你是外貿企業嗎??你是要轉內銷的分錄嗎

蒲公英 追問

2024-07-27 11:24

老師,是的
,生產企業和外貿企業兩家都是我們,只是分開了一下

小菲老師 解答

2024-07-27 11:25

同學,你好
借:主營業務收入
貸:主營業務收入
貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
同時,沖回原出口時,轉出的不予抵扣和退稅的進項稅部分
借:主營業務成本
貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)。

蒲公英 追問

2024-07-27 11:31

老師,但是原來外銷的又沒有確認過收入的,為啥要沖掉,不明白

小菲老師 解答

2024-07-27 11:32

同學,你好
如果沒有確認過收入,那就不需要沖收入

蒲公英 追問

2024-07-27 11:32

我們是自己生產企業開票給外貿企業,然后外貿企業開外銷普通發票0稅率,這次這一張開了13%的普票,我們是根據開票在確認收入----主營業務收入

小菲老師 解答

2024-07-27 11:33

同學,你好

借:應收賬款
貸:主營業務收入
貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)

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同學你好 具體什么問題呢?
2024-07-27 10:58:54
是可以把外貿單獨注冊公司,單獨來核算退稅, 是更劃算點。
2022-06-24 17:52:54
你好,你現申請退稅為0,是增值稅沒有留抵了,才會退稅為0.
2022-03-23 11:53:40
您好,是的,先抵內銷部分的增值稅
2024-05-23 12:09:13
對的,是的,抵銷內銷的。
2024-05-23 12:06:42
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