
老師您好!附加稅有減免,20年12月份我計提是按應(yīng)交金額計提的,但實際繳納要比計提的少,我再一月份處理賬務(wù)的時候把多計提的沖銷了,但1月份的報表里出現(xiàn)稅金及附加為負數(shù),請問這個怎么處理?
答: 你好; 你要去把? 這部分減免的 轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去 ;? ? 不是去沖計提的;? ?
計提附加稅的時候,借方可以只寫一個 稅金及附加 嗎?還是要寫出三個附加稅的明細分別計提?
答: 根據(jù)個人的喜好哈,都可以
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,請問上個月多計提了附加稅,這個月紅沖了,那我在結(jié)轉(zhuǎn)稅金及附加的時候,是應(yīng)該借方藍字還是,貸方紅字呢?
答: 你好,應(yīng)該在是貸方紅字的。


寶玉 追問
2024-07-23 16:56
劉艷紅老師 解答
2024-07-23 16:57
寶玉 追問
2024-07-23 16:59
劉艷紅老師 解答
2024-07-23 17:01
寶玉 追問
2024-07-23 17:03
劉艷紅老師 解答
2024-07-23 17:05