
公司裝修了一層廠房,一年后退還物業,另一家公司要租用,另一家公司付給我們的補償款(含部分固定資產款),現在另一家公司要我們開票,我們怎么開啊?固定資產我們當時入到裝修費一起了的,我們現在怎么開固定資產的票出去??
答: 可做其他收入
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務報銷,正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我們是一家房地產開發企業,現在有一個房子價值74萬是2021年11月份的欠款商戶抵給我們的開了發票,當時入了固定資產,然后今年就是2022年3月份對房屋進行裝修,裝修公司給我們開了工程服務的發票108165.15元,這項裝修入固定資產還是長期待攤費用?
答: 一起計入固定資產吧


RSJ 追問
2018-05-08 17:55
RSJ 追問
2018-05-08 17:58
田老師 解答
2018-05-09 08:52