APP下載
薇薇
于2024-07-14 14:42 發布 ??162次瀏覽
波德老師
職稱: 高級經濟師(財政稅收),中級會計師,稅務師
2024-07-14 14:43
你好,合并報表把其他應收款和其他應付款去掉就行了
薇薇 追問
2024-07-14 14:49
老師你好!意思是如果總分公司 “其他應收”是100W ,包含分公司50W,編制聯合報表的話,其他應收款只顯示50W 對嗎?
波德老師 解答
2024-07-14 15:55
是的,你的理解是正確的
2024-07-15 14:26
老師你好!分公司給總公司開了發票, 總公司做成本 借:成本 貸:其他應收款(沖了借款)分公司做: 借:其他應付款 貸:收入 總公司與分公司往來沖掉了。 那收入和成本是不是照常累加到總公司聯合報表里面呢。謝謝!
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
你好,其他應收款跟其他應付款怎么對沖,是同一人
答: 借:其他應付款 貸:其他應收款
老師 請問其他應收款個人(職工)為負數了調到其他應付款個人(法人)可以嗎
答: 好,那這個個人職工和法人是一個人嗎?如果是的話,可以不是的,不行。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
其他應收款和其他應付款要怎么做才能有效管控呢
答: 你好。學員,這個要規定借款期限,就是定期清理
這里為什么不是用其他應收款,而是用其他應付款?
討論
老師好,去年預支款給員工了,我寫了借:其他應付款了,我能不能做一張調整其他應付轉其他應收憑證借:其他應收款,貸:其他應付款?
員工既有給借給公司周轉資金,也有出差借款,是只用一個科目還是即用其他應收款,又用其他應付款呢?
做了年度審計,審計報告將其他應付款的數轉了一些到其他應收款中,那我在賬上應如何調整?
請問,其他應付款或其他應收款,同一個科目里的借貸(不同客戶)可以相互沖銷不?記賬公司記的往來賬,好多都沒有的,但一直掛,想問問可否這樣操作,沖掉一些去
波德老師 | 官方答疑老師
職稱:高級經濟師(財政稅收),中級會計師,稅務師
★ 4.94 解題: 8805 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
薇薇 追問
2024-07-14 14:49
波德老師 解答
2024-07-14 15:55
薇薇 追問
2024-07-15 14:26