一般納稅人,這個月這個收入是5萬,進(jìn)項是3萬,還有上月留底1萬,那這個月交稅是1萬。那我這個月計提稅時,借:應(yīng)交稅-應(yīng)交增(銷項) 5萬,貸:應(yīng)交稅-轉(zhuǎn)出未交1萬,,那么,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增(進(jìn)項) 應(yīng)該是多少 ?????是這個月的進(jìn)項3萬,還是加上上月留底的1萬,應(yīng)該是4萬???如果進(jìn)項寫這個月的3萬,那分錄就不平了呀急急急
半城煙沙
于2018-05-07 11:28 發(fā)布 ??1472次瀏覽
- 送心意
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2018-05-07 11:31
這個5萬元是不是你們的銷項稅額
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你好,需要先結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,繳納借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀存
2018-10-21 11:00:44

月底結(jié)轉(zhuǎn)時,借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。同時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
下月交稅時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。
2020-01-02 13:19:49

借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸;銀行存款
2017-10-24 09:20:11

這個5萬元是不是你們的銷項稅額
2018-05-07 11:31:45

您好!進(jìn)項稅科目設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額,銷項稅額設(shè)置科目為應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,比如該公司收到材料采購發(fā)票,分錄是借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:銀行 存款
該公司銷售產(chǎn)品取得收入 分錄是借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
2018-01-25 10:07:58
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