
老師:請教你一個問題!我去年繳納單位物業費,分錄按分攤做的,借預付,貸銀行存款。但是沒有進行分攤,那我是在2024年更正這個憑證,再去稅務局更正匯算清繳主表里的管理費用這個數據?還是有別的方法?
答: 你好,你可以用利潤分配未分配利潤 匯算清繳的時候納稅調減可以去修改上一年的也可以在明年納稅調減
老師,有一筆費用業務是在匯算清繳后才拿到發票,分錄該怎樣做?之前的分錄是借:管理費用,貸:銀行存款
答: 有沒有差額,沒有直接貼后面之前匯算清繳納稅調增嗎,現在去更正之前申報納稅調減,沒有超過5年話
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
你好,整理以前會計做的賬,他做的借管理費用,罰款,貸銀行存款,因為沒有任何罰款單據和銀行支付回單,因為匯算清繳有問題所以要交給管理員查賬,我該怎么辦
答: 主要是銀行已經注銷了
您好!老師2021年3月份查賬發現2020年7月份的賬上有一筆錯誤的分錄如下 借,管理費用——社保(個人和單位) 貸,銀行存款 匯算清繳還沒申報,是否來得及更正?如何更正呢?
借:管理費用-辦公費 5000 貸:銀行存款 5000匯算清繳前發票沒有回來,匯算清繳之后發票才回來,怎樣處理,分錄怎么寫
老師們好,企業當月發生的費用沒有發票,但是已經記賬為借:管理費用,貸:銀行存款。后續如果這筆費用有發票回來就夾雜當月憑證下面是嗎?如果沒有發票回來匯算清繳就調增是嗎?
老師:19年底車間工人有個事故,住院、醫療 費截至19年底花了75000元(有醫院票據),記賬是 借:管理費用-福利費 貸:銀行存款 今年匯算清繳可以扣除吧


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2024-07-09 12:25
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