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送心意

廖君老師

職稱注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師

2024-07-08 14:19

您好,可以的,這只是款項的收付方式,我們確認收入和成本費用還是按業務來,收客戶的錢全額確認收入,總部扣的錢要給我們發票的

小胖羊 追問

2024-07-08 14:22

你好老師,請問我們怎么確認收入,比如總部收到20萬,成本15萬, 剩5萬利潤給我,請問我應該怎么做,他給我們的發票是什么發票?比如查賬征收,不太清楚假如做賬是直接做5萬的,還是20萬都做

廖君老師 解答

2024-07-08 14:24

您好,我們是小規模吧,這些成本都是總部提供的么
借:應收賬款  20  貸:主營業務收入  20/1.01    應交稅費-應交增值稅 20/1.01*1%
借:主營業務成本15   貸:應收賬款  15
借:銀行   5   貸:應收   5

小胖羊 追問

2024-07-08 14:27

老師,我們是個體查賬征收,這樣的話,就需要他給我們提供利潤票20萬的,和成本票15萬的,都是總部提供嗎

廖君老師 解答

2024-07-08 14:32

您好,只要成本票,收入是我們開票出去 的,可以是未開票收入,但成本費用是要有發票的

小胖羊 追問

2024-07-08 14:47

老師,收入發票就是我們確認未開票收入,讓總部提供成本,我們繳納增值稅和利潤部份的經營所得是嗎,還有別的稅費嗎

小胖羊 追問

2024-07-08 14:48

不開公戶也可以嗎,直接打法人個人卡,直接這么做賬,如果是核定征收呢,這種情況應該繳納什么稅,應該怎么做

廖君老師 解答

2024-07-08 15:08

您好,1.是的,有增值稅,附加稅,印花稅,經營所得稅
2.可以的,個體不強制開公賬戶的
3.核定征收如果雙定戶不超定額的話,系統自動申報自動扣款不用做賬的,

小胖羊 追問

2024-07-08 15:13

老師,還有一個我們是婚禮策劃公司,和酒店合作,酒店比如這個月收了20萬的婚禮錢,他會扣百分之25,給我打回剩下的75,也就是15萬,我們是小規模,對面是一般納稅人,這種情況下,我們根據什么方式確認收入和成本怎么做賬,發票應該怎么開?我們還會收到人員的工資,比如主持人化妝師,然后我們扣下相應的費用后也就是返點,以后給主持人化妝師他們把款打回去,這種情況應該怎么做賬

廖君老師 解答

2024-07-08 15:16

您好,我們收入20(如果客戶要發票是我們開的),酒店給我們開5的發票作為我們的成本
2.借:銀行   貸:主營業務收入   
收錢的人要開票給我們
借:主宮業務成本  貸:銀行

小胖羊 追問

2024-07-08 15:19

這種情況下是酒店收的錢,然后把錢給我們打回來15萬,不是我們給他們開15萬得票嗎,

小胖羊 追問

2024-07-08 15:20

還有就是對面是一般納稅人,他們給我們小規模開票,能開嗎,我們這邊能正常收入做賬嗎

廖君老師 解答

2024-07-08 15:29

哦哦,合同是我們跟酒店的話,我們開15萬,客戶的20跟我們無關
借:銀行15   貸:主營業務收入   15/1.01   應交稅費-應交增值稅 15/1.01*1%
2.一般人能開票給規模的,我們能正常入賬

小胖羊 追問

2024-07-08 15:31

合同是和我們策劃公司簽的,但是酒店收錢,這種情況應該怎么做呢,他們一般納稅人給我們小規模開13的普票,我們正常抵扣成本,就可以,是這個意思吧,

小胖羊 追問

2024-07-08 15:32

然后小規模給一般納稅人開票能開嗎,只能開1或者3吧,他們要求開13的專票的話,我們應該怎么辦呢

廖君老師 解答

2024-07-08 15:32

您好,1.合同是和我們策劃公司簽的,那我們要確認20收入,我們開票合同中客戶的
2.是的,我們是價稅合計一起入成本的

小胖羊 追問

2024-07-08 15:33

然后印花稅是根據什么來繳納的,是合同上的金額嗎,然后怎么進行申報呢,印花稅,

廖君老師 解答

2024-07-08 15:36

您好,其實是賬上的金額:合同如果是寫明的未稅和稅,就是按未稅申報,如果沒有分開就是按含稅來申報,不過這是書上寫的,工作我們是根據賬套里科目的記賬金額來申報的,因為稅務不來看我們合同的,就是取賬上的數據來和我們的印花稅申報表來比對的。 比如買賣合同0.03%是收入貸方累計+原材料或庫存商品借方累計,保險合同0.1%根據賬套里管理費用等-保險費取數,租賃合同0.1%根據賬套里管理費用等-租賃費取數


第一步:
1、我要辦稅—稅費申報及繳納。
2、稅費申報及繳納—申報清冊—按期應申報—財產和行為稅合并申報,填寫申報表。
3、進入財產和行為稅稅源采集進入申報界面。
第二步:
1、點擊印花稅后面的【稅源采集】。
2、稅源采集有兩種采集方式,二選一即可。
方式一:進入后選擇左上角【按次申報】或者【按期申報】點擊右側【新增按次申報稅源】或者【新增按期申報稅源】,
填寫稅源信息后選擇稅目,系統自動帶出稅率,填寫計稅金額或件數點擊【保存】,點擊【確定】確認保存。
方式二:點擊上方【下載導入模塊】,下載模板文件填寫完成后,點擊【導入按次申報稅源】或者
【導入按期申報稅源】,導入成功后,點擊【提交稅源信息】。
第三步:
1、然后直接點擊稅源采集頁面的【跳轉申報】。
2、選印花稅后點擊【申報】進入新的界面檢查合同等信息(稅源編號沒有帶出屬于正常),沒有問題點擊【申報】。(減半優惠在申報征收的時候才會有的)
3、如點擊“跳轉申報”沒反應,可通過:我要辦稅—稅費申報及繳納。
4、稅費申報及繳納—申報清冊—按期應申報—財產和行為稅合并申報,填寫申報表。
5、財產和行為稅納稅申報。
6、勾選印花稅后點擊下方【申報】即可。

小胖羊 追問

2024-07-08 15:42

法人身兼好幾家公司,個人銀行卡收入和支付寶微信,年收入在400萬以上,如果全部收入上報,那他的這些收入還需要繳納個人所得稅嗎?

小胖羊 追問

2024-07-08 15:44

然后公司給個人開發票,能開嗎,

廖君老師 解答

2024-07-08 15:52

您好,最好不要用法人卡收付款嘛,以公司的名義收付款。只要賬務是清楚的,法人卡只是過渡,不用另外交所得稅的,就查賬時我們就很難一筆筆說清楚
2.可能開的

小胖羊 追問

2024-07-08 16:11

我們是婚慶公司,有的時候需要購進一些道具,用來布置婚禮大堂,這種情況下做賬需要做庫存商品嗎,可以直接走成本嗎,因為這個道具是不銷售的,還有給主持人開工資的話,在個稅系統需要報嗎,每天的主持人都不一樣,有800的,有1000的,這種應該怎么操作呢,正常有管理費用,工資嘛?

廖君老師 解答

2024-07-08 16:13

您好,如果是買多少用多少,沒有庫存留下,可以直接入成 本的。
2.要申報個稅的,他開來勞務報酬發票,我們也要代扣代繳個稅,管理費用-勞務費,開發票給我們

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您好,可以的,這只是款項的收付方式,我們確認收入和成本費用還是按業務來,收客戶的錢全額確認收入,總部扣的錢要給我們發票的
2024-07-08 14:19:31
你好,不能扣除負責人的工資,負責人的費用定額每個月扣除5000元。
2020-12-23 15:28:41
你好,這個利潤1萬不要包含這個3000,因為他這個3000沒法稅前扣除,匯算清繳的時候調
2023-09-02 11:02:00
您好,學員,個稅法實施條例,第十五條,取得經營所得的個人,沒有綜合所得的,計算其每一納稅年度的應納稅所得額時,應當減除費用6萬元、專項扣除、專項附加扣除以及依法確定的其他扣除。專項附加扣除在辦理匯算清繳時減除。
2019-03-09 13:38:12
您好,是的,扣除5000之后,如果其他地方沒有扣除的,還能扣除子女教育,貸款利息那六項扣除的。
2019-03-09 13:41:31
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