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送心意

嬋老師

職稱中級會計師

2024-07-08 08:58

按照1%,根據實際開出發票對應的稅金計入應交增值稅中

@ 追問

2024-07-08 09:01

如果之前是按照3%確認的,這種情況如何一筆調整呢

嬋老師 解答

2024-07-08 09:03

如果是原已經確認了,需要把原來確認的沖減,再根據實際的重新確認

@ 追問

2024-07-08 09:05

主要是這些都是不開票的,然后去年也是按照3%確認的,也不多,影響不是很大,這種可以補充確認嘛

嬋老師 解答

2024-07-08 09:51

你是之前確認收入,今年才才補開票嗎?

@ 追問

2024-07-08 09:52

不是,這個一直都是不開票的業務,但是我是正常確認收入,

嬋老師 解答

2024-07-08 09:55

那也是按照1%來賬務處理啊,因為最終你們交稅肯定是按照1%來繳納,不然賬面不是一直不平嗎,要根據實際情況賬務處理

@ 追問

2024-07-08 09:56

一直都是免稅的,

嬋老師 解答

2024-07-08 10:06

開1%的增值稅發票那就按照1%計入應交增值稅中,后續沒有達到征收起點免收增值稅的,做如下賬務處理:
借:應交稅費-應交增值稅
貸:營業外收入

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相關問題討論
你好,同學 老師看了分錄,如果不用交稅,轉到營業外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
沒有 出口免稅
2016-06-30 13:53:09
你好,按這個分錄 處理 借:應收賬款,貸:主營業務收入,應收稅費—應交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅,貸:營業外收入
2019-02-13 16:12:04
可以的,可以這樣賬務處理的
2022-05-19 15:43:20
同學您好 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交增值稅-應交增值稅 祝您學習愉快,工作順利
2019-01-09 14:27:35
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