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燕
于2018-05-05 13:17 發布 ??773次瀏覽
QQ老師
職稱: 中級會計師
2018-05-05 13:30
你好!可以紅字沖回,涉及損益類科目用以前年度損益調整科目代替
燕 追問
2018-05-05 13:55
原來,工會經費的貸方:借:管理費用 貸:應付職工薪酬 更改為,紅字:借:以前年度損益調整 貸:應付職工薪酬 這樣就可以了,不需要調整到管理費用是吧。工會經費的借方也類式?
QQ老師 解答
2018-05-05 14:05
借:未分配利潤 貸 以前年度損益調整 這樣才完整
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2017年6月份工會經費賬戶,貸方多計提了999.92元,借方多支付了999.92元,只是做賬多了這筆,實際支付金額是對的,這種情況怎樣調整?
答: 你好!可以紅字沖回,涉及損益類科目用以前年度損益調整科目代替
請問,多交了工會經費和計提的數據不合怎么調整呢?謝謝
答: 您好,同學,做調整分錄沖回即可。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
賬面上計提的工會經費與實際繳納的工會經費有差額,怎么做賬務調整?
答: 你好!那個是正確的,需要查一下產生的原因
工會經費實際發生比計提的多,需要調整嗎
討論
老師,19年工會經費都沒有計提,今年需要調整嗎,還是上傳的這號憑證可以刪掉呢
計提的工會經費,但是沒有繳費,現在公司要注銷,要怎么調整分錄呢
繳納的工會經費時候632.01 計提的時候632.02 中間的1分錢 該怎么樣做調整?
老師好!上個月初計提了工會經費,但后面申報的時候,做了空報。這個月的賬怎么調整?
QQ老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.98 解題: 90158 個
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燕 追問
2018-05-05 13:55
QQ老師 解答
2018-05-05 14:05