我們是建筑行業(yè),如果有外地工程,那在外地預交的2%的稅,我財務當月怎么做帳?怎么做這一筆預交的2%的稅????分錄怎么做?剩余的9個點的稅我我當月怎么做計提的分錄???
半城煙沙
于2018-05-04 15:52 發(fā)布 ??739次瀏覽
- 送心意
職稱:
2018-05-05 09:38
開具11%的發(fā)票同時繳納增值稅,分錄為:
借:銀行存款/應收帳款
貸:主營業(yè)務收入
貸:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)
借:應交稅費--應交增值稅(預交增值稅)
貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
月末
借:應交稅費--應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應交稅費--未交增值稅
借:應交稅費--未交增值稅
貸:應交稅費--應交增值稅(預交增值稅)
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借:銀行存款/應收帳款
貸:主營業(yè)務收入
貸:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)
借:應交稅費--應交增值稅(預交增值稅)
貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
月末
借:應交稅費--應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應交稅費--未交增值稅
借:應交稅費--未交增值稅
貸:應交稅費--應交增值稅(預交增值稅)
2018-05-05 09:38:14

你好 借 工程施工 貸 應付職工薪酬
2019-06-13 14:18:54

你好 是的 19年計提 計入19年成本費用 。借管理費用-年終獎貸應付職工薪酬 1月支付 借應付職工薪酬-年終獎貸銀行存款
2020-01-15 19:08:14

你好
計提的時候,借;工程施工,貸;應付職工薪酬——社保,公積金
支付,借;應付職工薪酬——社保,公積金,其他應收款(個人負擔部分),貸;銀行存款
2020-06-03 08:43:49

這個就是工程項目經(jīng)理負責報送,報送工地的材料收支統(tǒng)計、工程完工進度等報送的財務資料
2018-03-28 11:26:03
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半城煙沙 追問
2018-05-07 11:17