老師您好, 1、我們需要賣固定資產給我們客戶,固定資產購買價格171000元,折舊金額:144013.687元,賣給客戶價格是139000元,會計分錄怎么寫 2、客戶欠我們10萬元的顧問費,發票開具后,會計分錄怎么寫? 3、我們欠客戶239000元,客戶欠我們10萬元加上汽車的錢正好抵消了這筆欠款,不走銀行匯款,直接抵賬,會計分錄要怎么填寫?(欠客戶的錢一直掛在其他應付款里)
姜姜
于2024-07-02 15:08 發布 ??173次瀏覽
- 送心意
桂龍老師
職稱: 中級會計師
2024-07-02 15:10
1. 出售固定資產的會計分錄如下:
- 先將固定資產轉入固定資產清理:
復制
借:固定資產清理 26986.313
累計折舊 144013.687
貸:固定資產 171000
- 出售固定資產收到價款:
復制
借:銀行存款 139000
貸:固定資產清理 139000
- 結轉固定資產清理凈損益:
復制
借:資產處置損益 13986.313
貸:固定資產清理 13986.313
2. 客戶欠 10 萬元顧問費,開具發票后:
復制
借:應收賬款 100000
貸:主營業務收入 100000
3. 抵消欠款的會計分錄:
復制
借:其他應付款 239000
貸:應收賬款 100000
固定資產清理 139000
相關問題討論

1.?出售固定資產的會計分錄如下:
- 先將固定資產轉入固定資產清理:
復制
借:固定資產清理 26986.313
累計折舊 144013.687
貸:固定資產 171000
?
- 出售固定資產收到價款:
復制
借:銀行存款 139000
貸:固定資產清理 139000
?
- 結轉固定資產清理凈損益:
復制
借:資產處置損益 13986.313
貸:固定資產清理 13986.313
?
2.?客戶欠 10 萬元顧問費,開具發票后:
復制
借:應收賬款 100000
貸:主營業務收入 100000
?
3.?抵消欠款的會計分錄:
復制
借:其他應付款 239000
貸:應收賬款 100000
固定資產清理 139000
2024-07-02 15:10:03

欠的法律顧問費是做應付賬款還是其他應付款呢
應付
2020-12-23 15:18:46

你好,對方是個人還是單位?
2019-12-12 15:41:36

那你用其他應付款購買的話,那你為什么其他應付款還會有余額呢?沒太明白你的問題。
2022-03-29 16:26:42

您好,其他應付款應該是可以添加的
2019-12-17 21:31:55
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