請問一下微信平臺的服務費和微信平臺的認證費計 問
您好,計入管理費用-服務費里面 答
老師請問2024年遲繳印花稅產生的滯納金,這個滯納 問
你好,是的,不能扣除,要調增 會有影響。 答
老師,發票開錯了,庫存只能13000千克,開發票15000千 問
學員您好!是您庫存只有13000,開了15000的票嗎 答
由于公司有車輛報廢的收入入賬,導致 增值稅申報表 問
那個不需要調整的,能合理解釋就行 答
老師,請問一下財務這邊歸集一部分研發產量工資該 問
你好,這個按工時來計入就可以了。 答

為什么要做2筆分錄,做一筆借管理費用貸銀行存款不行嗎?
答: 你好,因為工資是需要先計提,然后支付的
新建立的套賬,第一筆分錄做的是。借:銀行存款 貸:實收資本,第二筆分錄做的是。借:管理費用 貸:銀行存款;第三筆分錄是。借:其他應收款 貸:銀行存款;為什么資產負債表顯示不平,這個分錄做的不對嗎?
答: 你好,你能把每個分錄金額填寫上,然后你單位報表數據是多少,發過來看一下? 我好找出錯誤原因 不是分錄不對,可能是編制報表出錯了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
一筆借款的,借:其他應收款,貸:銀行存款,和一筆加油的,借:管理費用-車使費,貸:銀行存款,這兩筆會計分錄可以合一塊寫嗎,借:其他應收款,管理費用-車使費,貸:銀行存款
答: 你好! 可以的。
2015年的一筆分錄應該是,借:管理費用-開辦費貸:銀行存款, 我做成,借:管理費用-招待費 貸:銀行存款,2018年調整的話,怎么做分錄?
支付了一筆費用,付款時分錄:借:管理費用 貸:銀行存款 后因戶名不符退回重付,分錄:借:銀行存款 貸:管理費用(退回)重付時:借:管理費用 貸:銀行存款 這樣對嗎?
有一筆往來款,做的借銀行50w 貸其他應收,跟這筆業務相關的,另一個分錄,法院的罰款就是用這筆錢做了管理費用 借管理費用69w 貸銀行存款,現在要沖回,怎么做啊,
老師,我3月份做了一筆費用分錄借:管理費用—辦公費 貸:銀行存款,現在要把這一筆費用調為管理費用—環保專項,調整分錄怎么做?

