行政事業(yè)單位里,預付賬款時借:項目支出/XX項目/預付賬款,貨:銀行存款,現(xiàn)在發(fā)票到了,怎么做帳???
清風
于2018-05-04 10:44 發(fā)布 ??1173次瀏覽
- 送心意
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
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借:費用類科目
貸:項目支出/XX項目/預付賬款
2018-05-07 09:27:53

在預付賬款時沒有掛賬,發(fā)票到了的時候直接將發(fā)票放回對應憑證就可以。無法做賬。
2018-05-05 09:47:50

收到財政撥付項目資金時
財務會計:借:銀行存款 - 項目資金 貸:財政撥款收入 - 項目資金
預算會計:借:資金結存 - 貨幣資金 貸:財政撥款預算收入 - 項目資金
使用項目資金償還藥品欠款時
財務會計:借:應付賬款 - XXX 單位 貸:銀行存款 - 項目資金
預算會計:借:事業(yè)支出 - 財政項目撥款支出 貸:資金結存 - 貨幣資金
期末結轉時
財務會計:將財政撥款收入轉入本期盈余,借:財政撥款收入 - 項目資金 貸:本期盈余 - 財政項目盈余。同時,由于使用資金支付欠款,相關費用已在支付時計入事業(yè)支出,在期末時,事業(yè)支出會轉入本期盈余,使本期盈余減少,從而自動調整了本期盈余 - 財政項目盈余的余額。
預算會計:將財政撥款預算收入和事業(yè)支出進行結轉,借:財政撥款預算收入 - 項目資金 貸:財政撥款結轉 - 本年收支結轉。同時,借:財政撥款結轉 - 本年收支結轉 貸:事業(yè)支出 - 財政項目撥款支出。
你之前做的會計分錄中,在支付欠款時預算會計分錄正確,但財務會計分錄沒有完整反映出收到財政撥款以及結轉的過程。
2025-03-16 12:43:30

是的,就是這樣處理的
2022-05-24 15:22:17

按照差錯處理,不沖減銀行存款,
2018-11-23 10:45:10
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