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送心意

樸老師

職稱會計師

2024-06-27 14:48

同學你好

你的問題是什么

秀麗的指甲油 追問

2024-06-27 14:50

如何做會計分錄

樸老師 解答

2024-06-27 14:52

批準處理前:
借:待處理財產損溢 45200
貸:原材料 40000
應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出) 5200


批準處理后:
借:其他應收款—倉庫管理人員 10000
其他應收款—保險公司 16000
管理費用 19200
貸:待處理財產損溢 45200

秀麗的指甲油 追問

2024-06-27 14:58

謝謝老師

秀麗的指甲油 追問

2024-06-27 14:58

老師能幫我看看這題怎么做分錄嗎

樸老師 解答

2024-06-27 15:00

新問題的話你重新提問我給你回答
平臺規則一題一問哦

上傳圖片 ?
相關問題討論
同學你好 你的問題是什么
2024-06-27 14:48:46
你好 進項稅是你購進貨物回來 取得進項稅 可以拿來抵扣增值稅銷項稅 和進項稅轉出的金額的。
2020-03-14 11:35:25
你好,結轉銷項稅額、進項稅額? 結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額? 結轉銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額? 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 結轉進項稅轉出時? 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出? 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 1) 如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;? 2) 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄:? 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 貸:應交稅費——未交增值稅? 繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2022-05-16 09:29:08
借管理費用-水電費 貸;應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 是這樣處理的
2017-07-07 10:09:30
你好,最后的貸應交稅費-應交增值稅去掉就對
2018-11-27 19:40:55
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