4月份發放工資,但4月份沒有計提,會計分錄怎么做?以什么原始憑證入賬?
泠風
于2018-05-03 10:48 發布 ??1835次瀏覽
- 送心意
蔣老師
職稱: ,中級會計師
2018-05-03 10:50
你好,計提時可以用工資表復印件做原始憑證。這是整個工資的賬務處理,你參考一下。
"1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2.計提社保(企業部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
3.次月發放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金/銀行存款或現金
4.上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現金
5.上交個人所得稅
借:應交稅費——應交個人所得稅
貸:銀行存款或現金"
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你好,計提時可以用工資表復印件做原始憑證。這是整個工資的賬務處理,你參考一下。
"1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2.計提社保(企業部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
3.次月發放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金/銀行存款或現金
4.上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現金
5.上交個人所得稅
借:應交稅費——應交個人所得稅
貸:銀行存款或現金"
2018-05-03 10:50:41

你好!3個月沒計提,4月就要計提。
借管理費用-工資等 貸應付職工薪酬
然后借應付職工薪酬 貸現金等
2017-05-11 11:07:26

您好
是的 是從這個月開始計提
2022-05-19 09:25:54

您好,后面5月份有發放嗎
2019-11-21 17:55:10

同學你好
對的
需要補計提
2023-10-17 16:58:18
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泠風 追問
2018-05-03 10:52
蔣老師 解答
2018-05-03 10:54