
借方管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi),貸方應(yīng)付賬款怎么沖紅啊
答: 借方管理費(fèi)用,負(fù)數(shù) 貸方應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
我有一筆本年度額開(kāi)支,目前沒(méi)有支付,但我想入賬在本年,然后就計(jì)提了一筆,已經(jīng)收到發(fā)票那些了,借:管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)行稅額,貸:應(yīng)付賬款,這樣可以嗎,還是直接是借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款,那種方式合適一些呢
答: 你好,這個(gè)不用體現(xiàn)稅額的增加,按照下面這么做就可以
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,上月有筆業(yè)務(wù)是公司繳納的車(chē)輛管理費(fèi),錢(qián)支付了,可是沒(méi)收到發(fā)票,我上月做賬是借:管理費(fèi)用-車(chē)輛管理費(fèi) 貸:銀行存款 ,這月覺(jué)的這筆業(yè)務(wù)不對(duì)是不是應(yīng)該借:預(yù)付賬款-車(chē)輛管理費(fèi) 貸管理費(fèi)用-車(chē)輛管理費(fèi),借:管理費(fèi)用-車(chē)輛管理費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款-車(chē)輛管理費(fèi)?
答: 對(duì)的,你第二個(gè)分錄是正確的


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2024-06-24 09:13
家權(quán)老師 解答
2024-06-24 09:17