
以前會計預交一月初電費借預付賬款帶貸銀行存款,一月26號發票到了沖預付賬款借生產成本貸預付賬款但是老總說做錯了二月到的電費發票才是一月成本,我怎么改錯啊
答: 您好,改錯時,一月初交電費時,借:預付賬款,借;銀行存款,同時,計提電費借;生產成本,貸:應付賬款-暫估款。二月發票到了,借:應付賬款-暫估款,貸;預付賬款。
上月收到對放開的全額30000元發票,只支付了7500元,按道理是應該做借:生產成本 30000元 貸:銀行存款 7500 應付賬款 22500但是應付賬款部分22500元未做,現在才想起來,該怎么辦?
答: 那只能是做錯賬更正!
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我之前付了一筆錢,我寫的借:預付賬款 貸:銀行存款 現在那到這筆錢的發票,買的UPS電源,直接拿到工地上用,沒有領用單,我可不可以分錄寫成 借:生產成本 貸:預付賬款
答: 可以的。
老師好,我們是做屠宰鴨子做鴨坯的公司,老師,我們每個月交的電費計入借應付賬款 貸銀行存款 是不是也需要結轉一下借生產成本 貸應付賬款電費
先付款,后來才到發票,保險發票,之前的會計,做的是借:應付帳款,貸:銀行存款,我收到發票了,應該是借生產成本-基本生產成本保費,貸‘應付帳款,感覺是反了,應該他之前是預付帳款吧
老師幫忙看一下,先付錢是 借 預付賬款245600 貸銀行存款245600 然后 收到發票是 借 成本 217345.13 貸 預防賬款 217345.13 那預付賬款不平了 還有余額
提問: 4月分有銷售,開了票,但是貨到了沒收到對方的發票,在4月做的借:預付賬款,貸銀行存款,4月沒結轉銷售成本了,能不能在5月結轉4月的銷售成本?,如果做錯了,怎么改正
4月分有銷售,開了票,但是貨到了沒收到對方的發票,在4月做的借:預付賬款,貸銀行存款,4月沒結轉銷售成本了,能不能在5月結轉4月的銷售成本?

