
供應商開票過來了,我這遍系統(tǒng)暫時未稅金額不入賬,只做進項,然后需要怎么處理呢系統(tǒng)賬上就不知道要如何去處理,
答: 您好,賬上可以做一筆,借:應交稅費-應交增值稅-進項,貸:應付賬款。或者賬內(nèi)不做處理也行。
老師 我這邊是應收會計跟供應商談的時候是未稅的,開票也要按未稅金額來開嗎
答: 您好同學 是的同學,按未稅的填銷售金額,稅另外計算
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
供應商的紅字發(fā)票的稅金入借方進項稅額借方還是進項稅額轉(zhuǎn)出科目?
答: 您好,入 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出科目


Luck Fairy 追問
2018-04-29 13:40
王雁鳴老師 解答
2018-04-29 13:42
Luck Fairy 追問
2018-04-29 17:18
王雁鳴老師 解答
2018-04-29 17:20
Luck Fairy 追問
2018-04-29 17:25
Luck Fairy 追問
2018-04-29 17:26
Luck Fairy 追問
2018-04-29 17:27
王雁鳴老師 解答
2018-04-29 17:30