老師,晚上不能開發票嗎? 問
?晚上可以開發票的,只是系統可能有問題 答
許可項目:醫療服務(依法須經批準的項目,經相關部門 問
可以偶爾開一筆的哈 答
你好,老師,我有個資產賬處處理問題如下,麻煩幫忙分 問
處置后累計折舊費用處理 在處置資產時,將累計折舊結轉到 “固定資產清理” 科目,是為了把固定資產的賬面價值(原值 - 累計折舊 )轉入清理科目,方便核算資產處置過程中的收支和損益 。這里累計折舊 4,733.88 元已從貸方轉出,后續固定資產清理完成后,“固定資產清理” 科目若有余額,會結轉到 “資產處置損益”(正常處置 )或 “營業外支出”(報廢等 )等科目。 重新生成新資產貸方處理 如果后續又生成一個新的資產,和上述流程類似。假設新資產還是通過類似方式采購、入賬 : 采購付款 借:其他應付款 - 資產往來 (新資產金額 ) 貸:銀行存款 / 現金 (新資產金額 ) 費用報銷 借:在建工程 - 資產 (新資產金額 ) 貸:其他應付款 - 資產往來 (新資產金額 ) 資產卡片生成 借:固定資產 (新資產金額 ) 貸:在建工程 - 資產 (新資產金額 ) 若新資產是基于原資產處置后的部分價值或其他關聯情況生成,賬務處理會更復雜,需根據實際業務確定,比如涉及資產置換等特殊業務,可能要考慮補價、資產公允價值等因素 。 答
匯算清繳產生退稅,會查賬嘛 問
您好, 這 個說不定的,有可能查,也有可能不查 答
老師 增值稅稅負率是不是,繳納的稅額除以銷項稅額 問
?繳納的稅額除以銷售收入 答

請教下,發出委托加工物資已入庫,票未到,款未支付。上月做了暫估。本月已收到票。金額有誤差。請問該如何做分錄?
答: 你好,沖回上月暫估,這個月按發票做一份正確的即可。 若這個問題還有不明確的,可以繼續提問,如果已經明確,請對我的答復進行五星級的評價,謝謝。
老師:委托物資驗收入庫,但未支付加工費,如何做分錄
答: 您好,委托物資驗收入庫,但未支付加工費,分錄 借:庫存商品 貸:委托加工發出商品 應付賬款-XXX-委托加工商品加工費
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師:委托物資驗收入庫,但未支付加工費,如何做分錄
答: 您好,委托物資驗收入庫,但未支付加工費,分錄 借:庫存商品 貸:委托加工發出商品 應付賬款-XXX-委托加工商品加工費


天天向上 追問
2018-04-28 10:35
徐阿富老師 解答
2018-04-28 10:37