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送心意

吳木木老師

職稱中級會計師

2024-06-13 18:42

不用管,說明稅務局知道你們公司不退稅的原因了

1624977463 追問

2024-06-13 18:43

在待簽收文書上,我查看就可以了是嗎?

吳木木老師 解答

2024-06-13 18:44

你拉到最后看有沒有簽收的地方,如果沒有就不用管,看過以后這筆通知應該不會在待辦事項里面了

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相關問題討論
不用管,說明稅務局知道你們公司不退稅的原因了
2024-06-13 18:42:17
請描述下你們的業務和需要退稅的稅種?
2017-02-13 15:39:58
你好,這事系統慢的緣故,經常遇到
2019-04-17 13:38:56
一、出口退稅的金額在增值稅申報表時: 1、當月認證通過的進項稅額(外貿內貿)全部填充在:附列資料(二)申報抵扣的進項稅額行次1:本期認證相符且本期申報抵扣。 2、對于確定是用于申請出口退稅的發票稅額,填列在附列資料(二)進項稅額轉出額23行次:免抵退稅辦法出口貨物不得抵扣進項稅額。 3、銷售額:填充在增值稅納稅申報表附列資料(表一)三 出口免征增值稅貨物及勞務銷售額明細 第29行次 ,填充后,會自動勾稽到主表 7行次:免抵退辦法出口貨物銷售額 。 二、根據《國家稅務總局關于調整出口退(免)稅申報辦法的公告》(國家稅務總局公告2013年第61號),企業在單證信息齊全后進行免抵退稅申報,同時應根據免抵退稅正式申報的出口銷售額即單證信息收齊出口額計算免抵退稅不得免征和抵扣稅額, 并填報在當期《增值稅納稅申報表附列資料(二)》“免抵退稅辦法出口貨物不得免征和抵扣進項稅額”欄(第18欄)、《免抵退稅申報匯總表》“免抵退稅不得免征和抵扣稅額”欄(第25欄)。
2019-07-04 11:48:42
表明貴公司的核算的進口金額和報關進口的金額不一致,沒有別的辦法需要逐一核對找出差異再行調整。
2019-06-04 15:52:51
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