
進項稅額轉出以后,繳納轉出的進項稅怎么做分錄
答: 你好,借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費--未交增值稅。 若這個問題還有不明確的,可以繼續提問,如果已經明確,請對我的答復進行五星級的評價,謝謝。
發票失控進項稅轉出后,本期繳納進項稅額轉出留底了一部分,整個過程分錄如何做?比如進項稅額轉出23000,留底10000,實際繳納13000,該怎么做賬務處理?
答: 同學你好,分錄如下 借:應交稅費-應交增值稅(進項轉出) 23000 貸:應交稅費-已交增值稅 13000 應交稅費-應交增值稅(進項稅) 10000 借:應交稅費-已交增值稅 13000 貸:銀行存款 13000
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
進項稅有借方余額 稅局讓進項稅轉出 繳納稅款分錄怎么做
答: 借:稅金及附加 貸:應交稅費-增值稅-進項準轉出


Bing^_^Ling 追問
2018-04-27 15:09
徐阿富老師 解答
2018-04-27 15:10