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陌上?花
于2024-06-04 10:33 發布 ??224次瀏覽
小敏敏老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2024-06-04 10:35
你好,同學,借:應收賬款237.3貸:主營業務收入210應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)27.3
陌上?花 追問
2024-06-04 10:40
稅額也是在應收賬款嗎,對賬單上面只顯示了30美元,折和為 人民幣就只有210元,多出來的27.3稅額也算在客戶頭上嗎
小敏敏老師 解答
2024-06-04 10:52
是的,內銷的話稅額也是由客戶承擔的。
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老師?上午好,公司既做內銷又做外銷的,銷項稅科目要區分嗎?區分內銷和外銷嗎?
答: 同學你好要區分內銷和外銷,內銷的抵扣,外銷的做進項稅額轉出
求問,內銷513772.56,外銷324996. 銷項稅69091.33。需要認證多少發票 才合理。
答: 13的稅率,是的,外銷是出口退稅,是塑料制品生產企業
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,內帳需要做銷項稅嗎??
答: 銷貨了,未開發票怎么做?
出口轉內銷的銷項稅怎么算?
討論
公司每月內銷遠大于外銷,銷項大于進項怎么才能享受到退稅。
我們是物流業 車輛是個人掛靠在公司名下的 內賬上 車輛跟公司沒有關系 但是有個問題 我確認收入的時候 有銷項稅額 進項(新車的購車發票)雖然有但是內賬上跟公司沒有關系 也是個人免費給公司抵扣
老師,請教一下,關于內賬如何結轉銷項稅額好呢
老師 外貿企業進口產品再出口到其他國家, 進口環節繳納的增值稅可以抵扣內銷銷項稅額嗎?
小敏敏老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
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陌上?花 追問
2024-06-04 10:40
小敏敏老師 解答
2024-06-04 10:52