
月末要做那些賬務(wù)處理,還有年末要做那些
答: 你好,月未計(jì)提工資,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,計(jì)提附加稅,借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅等,結(jié)轉(zhuǎn)損益,借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤 借:本年利潤 貸:成本費(fèi)用類科目,年末,借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤
求解答,第2小題和第3小題的賬務(wù)處理.
答: 您好,第二小題 借:庫存商品2000 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益2000
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
生育津貼的賬務(wù)處理
答: 你好,這個需要給到職工嗎


雙頭大剪刀 追問
2018-04-26 10:25
鄒老師 解答
2018-04-26 10:26