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sss
于2018-04-26 09:24 發(fā)布 ??2557次瀏覽
蔣老師
職稱: ,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-04-26 09:29
你好你可以檢查下所有科目是否已經(jīng)記賬,
sss 追問
2018-04-26 09:35
我去去年的,都已經(jīng)結(jié)賬了!今年報(bào)匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)不一致哎
蔣老師 解答
2018-04-26 09:41
你可以查下每月余額表和報(bào)表數(shù)據(jù),核對是哪個(gè)月對不上,然后再找具體差在哪里
2018-04-26 09:49
好的<br><br>
2018-04-26 09:50
OK
2018-04-26 10:09
老師,我檢查完后,發(fā)現(xiàn)我有沖減上月計(jì)提部分的數(shù)據(jù),總賬就比報(bào)表上的多了沖減計(jì)提部分的金額,這該怎么弄呢?
2018-04-26 10:15
你沖減的時(shí)候是不是放在貸方的?
2018-04-26 10:16
是的呢 ,老師
2018-04-26 10:20
紅沖費(fèi)用不要放在貸方,放在借方紅字,這個(gè)系統(tǒng)程序設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn)不認(rèn)貸方費(fèi)用。
2018-04-26 10:23
額,那現(xiàn)在怎么辦?要調(diào)整嗎?
2018-04-26 11:10
你可以把原來的憑證修改一下
2018-04-26 11:41
這樣不會(huì)影響其他數(shù)據(jù)嗎?
2018-04-26 11:59
改了之后重新結(jié)轉(zhuǎn)損益,重新生成一下那個(gè)月及之后的報(bào)表就可以了
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蔣老師 | 官方答疑老師
職稱:,中級(jí)會(huì)計(jì)師
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應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)
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