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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2024-05-31 08:47

你好,同學,
因為老師看了,你們前期有虧損,本期應納稅所得額是零,不用繳稅,就不存在減免

范范 追問

2024-05-31 08:53

如果今年匯算清繳也沒有選擇高新企業所得稅減免,我從哪里看是否有虧損

冉老師 解答

2024-05-31 08:58

可彌補虧損附表,這個附表可以看出來的

范范 追問

2024-05-31 09:04

老師,我看四季度預交的企業所得稅也是有彌補虧損還有加計扣除,我們現在利潤總額是7,287,358.74,是不是也是這個原因沒有高新企業所得稅減免

冉老師 解答

2024-05-31 09:10

是的,圖片框框位置的原因

范范 追問

2024-05-31 10:55

老師,高新年報研發人數填的有問題,會不會影響申報補貼

冉老師 解答

2024-05-31 12:13

這個差別大不大de,同學

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,高新技術企業所得稅是按15%的稅率執行 減免的所得稅=應納稅所得額*10%
2019-12-07 09:47:16
如果今年匯算清繳也沒有選擇高新企業所得稅減免,我從哪里看是否有虧損
2024-05-31 08:53:55
請問目前是所有的高新技術企業都能減按15%征收企業所得稅嗎
2017-06-20 18:34:10
所得稅率是15%,研發費用是按照75%加計扣除的,比如研發費用100萬元,另外再可以稅前加計扣除75萬元的。
2021-03-13 15:51:44
你好!假如研發費用1000萬,營業利潤1100萬,加計扣除減免額是1000萬*0.75*0.15
2021-03-13 15:31:55
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