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囀裑╭ァ落涙
于2018-04-25 14:53 發布 ??759次瀏覽
張艷老師
職稱: 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
2018-04-25 14:54
填入表A105000
囀裑╭ァ落涙 追問
2018-04-25 15:00
納稅調整項目明細表(A105000)中填入業務招待費支出,系統默認調增一部分。
張艷老師 解答
2018-04-25 15:02
業務招待費只要發生就會涉及納稅調增的。
2018-04-25 15:03
我們收入2萬多,就只有226的業務招待費,按照比例應該全額扣除的。
2018-04-25 15:05
20000*0.005=100 226*60%=135.6 允許稅前扣除的金額為100元,需要納稅調增126元
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匯算清繳工作的職工薪酬支出及納稅調整明細表和納稅調整項目明細表怎么填
答: 職工薪酬按計提的18年的金額填寫,可以稅前扣除的是匯算清繳結束前已發放的18年的工資,未發放的需要納稅調增
匯算清繳職工薪酬納稅調整明細表怎么填???
答: 根據工資及規定的扣除比例進行填寫。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
農民合作社2016年,一直是虧損,沒有收入,那在填寫匯算清繳報表時需要填寫職工薪酬納稅調整明細表或者業務招待費納稅調整明細表之類的嗎?
答: 你好,有發生工資,業務招待費就需要填寫
請問匯算清繳職工薪酬納稅調整明細表如何填?
討論
企業所得稅匯算清繳期間費用明細表的職工薪酬一定和職工薪酬納稅調整明細表的一致嗎?
匯算清繳職工薪酬支出及納稅調整明細表怎么填
企業所得稅匯算清繳,期間費用明細表里的職工薪酬,和職工薪酬納稅調整明細表有什么關系嗎?
請問匯算清繳,一般企業(不滿足小微),納稅調整只涉及到招待費的調整。在選擇納稅調整A105000后,其他的如職工薪酬調整 廣告費等 調整明細表還需要填嗎?只填A105000這張表可以嗎?
張艷老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
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2018-04-25 15:00
張艷老師 解答
2018-04-25 15:02
囀裑╭ァ落涙 追問
2018-04-25 15:03
張艷老師 解答
2018-04-25 15:05