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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2018-04-25 14:54

填入表A105000

囀裑╭ァ落涙 追問

2018-04-25 15:00

納稅調整項目明細表(A105000)中填入業務招待費支出,系統默認調增一部分。

張艷老師 解答

2018-04-25 15:02

業務招待費只要發生就會涉及納稅調增的。

囀裑╭ァ落涙 追問

2018-04-25 15:03

我們收入2萬多,就只有226的業務招待費,按照比例應該全額扣除的。

張艷老師 解答

2018-04-25 15:05

20000*0.005=100 
226*60%=135.6 
允許稅前扣除的金額為100元,需要納稅調增126元

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相關問題討論
職工薪酬按計提的18年的金額填寫,可以稅前扣除的是匯算清繳結束前已發放的18年的工資,未發放的需要納稅調增
2019-04-09 12:58:43
根據工資及規定的扣除比例進行填寫。
2017-02-27 12:34:43
您好!就是這些要增加收入交稅。 現在匯算清繳還沒開始啊。你就做了?
2018-01-04 17:05:41
你好,有發生工資,業務招待費就需要填寫
2017-05-03 10:45:11
是的,有工資就要填列的
2020-03-16 16:00:43
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