
因公司在2017年12月31日時(shí)未按時(shí)繳納2017年10月-12月的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),在年底未計(jì)提,實(shí)際繳納在2018年2月13日繳納,在2018年2月做在 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸: 銀行存款;應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,借:以前年度損益調(diào)整 貸:管理費(fèi)用 ,但是不知道對(duì)不對(duì),請(qǐng)問(wèn)該怎么做分錄?
答: 你好,是這樣做調(diào)整分錄的
公司給給人代繳了社保,但是2016年底沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)收過(guò)來(lái)的費(fèi)用,要怎么結(jié)轉(zhuǎn)一下呢,還是可以在5月做以前年度損益調(diào)整呢
答: 可以在五月做
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年的社保費(fèi)用漏計(jì)提了,現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提需要使用,以前年度損益調(diào)整,科目嗎
答: 你好,要用以前年度損益調(diào)整,科目
老師,之前社保做進(jìn) 管理費(fèi)用—社保費(fèi) 今年補(bǔ)做去年的 用以前年度損益調(diào)整怎么做分錄
2019年12月份開(kāi)的發(fā)票能在2020年6月份做賬放管理費(fèi)用_辦公費(fèi)用嗎?還是說(shuō)要放到以前年度損益調(diào)整,麻煩您看一下圖片。
老師您好,19年估了管理費(fèi)用,借 管理費(fèi)用20年調(diào)整分錄應(yīng)該怎么做呢,借以前年度損益調(diào)整貸,管理費(fèi)用,這樣做對(duì)么?
老師,我19年少提了936的折舊,20年3月發(fā)現(xiàn)的,必須要用以前年度損益調(diào)整嗎?可不可以直接補(bǔ)提到今年的管理費(fèi)用-折舊費(fèi)。
老師.我想請(qǐng)問(wèn)一下以前年度計(jì)提的殘障金,今年發(fā)現(xiàn)不用繳納,需要從管理費(fèi)用里面沖減,這個(gè)需要計(jì)入以前年度損益調(diào)整么

