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于2024-05-24 13:55 發布 ??411次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2024-05-24 13:57
你好!是的。這個不能抵扣
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純生物柴油出口,退稅率為0,進項稅額要轉出,視同內銷產品嗎?
答: 你好!是的。這個不能抵扣
出口增值稅稅負率(4%)=內銷銷項+免抵退銷售額*征稅率-(進項稅額-進項稅額轉出)/(免抵退銷售額+內銷銷售額)*100%對嗎
答: 對的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
生產企業自營出口增值稅稅負率=(內銷銷項+免抵退銷售額*征收率-進項稅額)/(免抵退銷售額+內銷銷售額),這里的“進項稅額”包括哪些項目
答: 就是你出口的貨物對應的原材料的進項
老師,你好,我問一下貿易類的企業出口退稅。是不是指賣出去的產品的進項稅額可以退回給企業,同時又不用交稅。那如果我同時有出口的產品,也有內銷的產品。出口那部分進項退了后,還可不可以在進項平臺進行勾選抵國內銷項。
討論
您好老師,我單位打算12月初申請出口退稅,11月有進貨的進項稅額,11月又開出內銷發票,這樣有退稅又有內銷可以操作嗎
外貿企業都已經出口了,退稅率為零,正常要轉內銷確認收入。但是隔兩個月才能收到供應商的進項發票,這種的這么操作?如果當月轉內銷就要交銷項稅啊?想勾選抵扣進項都不行,對方又沒開發票。
老師,免抵退稅額是不是等于當期進項稅額中的外銷進項?免抵退稅額=當期進項稅額中的外銷進項=FOB價*退稅率嗎?
老師麻煩您幫我算一下行嗎?生產型一般貿易,出口fob價22324元,退稅率13%,12月整體銷項稅690000元,進項稅額770000元,您幫我算一下退稅嗎?謝謝
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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