老師請問,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報流程的疑問:到底是先退稅自檢還是先增值稅申報?? 第一次,在課程視頻時間25分40秒,這老師說:“自檢沒問題再進行征管系統(tǒng)增值稅申報”。這是「第一次」說到這個問題,是要先退稅自檢后增值稅申報。 第二次,在視頻時間25分40秒,這老師說:“征管系統(tǒng)增值稅申報一定要做在退稅自檢之前。”這是「第二次」說到這個問題,是要先增值稅蠅報后退稅自檢。「與第一次說法相反」。
小魚兒
于2024-05-24 10:08 發(fā)布 ??120次瀏覽
- 送心意
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師,審計師
相關(guān)問題討論

您好,是可以的,在申報期內(nèi),您單證齊全就可以申報
2020-07-13 12:52:46

你好,學(xué)堂有退稅的實務(wù)操作,咨詢一下在線客服老師
2019-05-23 10:45:07

你導(dǎo)錯備份文件了。。。。。。。。。。
2017-07-05 08:40:08

在網(wǎng)上申報的界面有信息反饋后下載,再導(dǎo)入電腦申報系統(tǒng)
具體操作方法如下:
1、在申報系統(tǒng)的主菜單中選“反饋信息處理”下的“稅務(wù)機關(guān)反饋信息讀入”,選中稅務(wù)機關(guān)的反饋信息讀入。
2、 在申報系統(tǒng)的主菜單中選“反饋信息處理”下的“稅務(wù)機關(guān)反饋信息處理”
3、在申報系統(tǒng)的主菜單中選“申報數(shù)據(jù)處理”下的“設(shè)置出口信息不齊標(biāo)志”,點擊右上邊的“信息不齊”按鈕。在出現(xiàn)的對話框中,左選 “當(dāng)前條件下所有記錄”,右選“空”,點“確定”按鈕。
完成稅務(wù)機關(guān)反饋信息的讀入過程。
2019-04-09 16:56:05

應(yīng)該是你備份的數(shù)據(jù)錯誤,
2018-07-17 10:33:40
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