
對方單位給我們開了電費的發票,去年9月份和10月份的,開的是普票,同事交的錢也報銷了,今年我發票同樣金額的對方單位也開專票了,但是專票沒給我們,后來我發現了之后讓同事去對方單位把專票要來了但是這種情況我怎么賬務處理呢
答: 借:管理費用等 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款
老師,用退回作廢代開專票的稅款抵新開發票的稅款,賬務處理怎么做呢
答: 您好,同學,退回和,重新開具是統一個月發生的業務嗎
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
開專票一萬給客戶,價格優惠了一千,實際公帳收了九萬九,發票未重開,如何做賬務處理
答: 借:應收賬款9000,財務費用1000貸:主營業務收入10000


蕾蕾 追問
2018-04-24 09:57
方亮老師 解答
2018-04-24 10:03
蕾蕾 追問
2018-04-24 10:16
方亮老師 解答
2018-04-24 10:18