
五一增值稅調為16%,那么供應商要求我們產品下降1%的說法合理嗎?應該怎么分析和理解,求解,謝謝
答: 不是應該你們要求供應商下降嗎,理論上是合理的,因為增值稅是價外稅,也就是原來不含稅單價100,現在還是100,但是原來的稅率是17,現在就變成16了,成本不變,現金流減少1
現在降16%了,供應商該怎么算的
答: 供應商要按16%計算銷項稅額了。您要問的是?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
退了一些16%的貨品給供應商,供應商要求我們要給她開紅色發票,這個要怎么操作。
答: 供應商開具的是專票還是普票? 您需要給對方開具紅字發票信息表,而不是紅字發票?您是購買方嘛
供應商開票給我們的產品各種系列化妝刷中,產品只寫哪種刷,沒有分系列,我開給客戶怎么開,如供應商開個我們只開散粉刷,但是有兩種系列。
老師,我公司用自產產品去抵供應商的原材料貨款,我司產品不含稅價格賣給供應商,供應商的原材料含17%的增值稅,我司要求供應商開具增值稅票,供應商要求要過賬,怎樣操作是最為合適
老師。增值稅4月開始從16%降至13%。請問能否要求供應商降價?比如商品價格是1000元,降價幅度為 1000-1000/1.16*1.13?

