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于2018-04-20 13:24 發(fā)布 ??1187次瀏覽
張艷老師
職稱: 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
2018-04-20 13:25
您好,應該是供產(chǎn)銷三項活動,分別指的是采購活動、生產(chǎn)活動、銷售活動。
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2018-04-20 14:28
老師 代墊的運費可以放在應收賬款嗎,本來應該是由對方出的設(shè)備運費 。
張艷老師 解答
2018-04-20 14:32
可以的
2018-04-20 14:40
借 應收賬款 借 固定資產(chǎn) 貸 庫存現(xiàn)金 設(shè)備到全之后 , 貸應收賬款 ,這樣可以嗎在設(shè)備尾款里扣除的
2018-04-20 14:41
借 應收賬款 。貸 庫存現(xiàn)金 設(shè)備到全之后 , 借 固定資產(chǎn)。貸應收賬款 ,這樣可以嗎在設(shè)備尾款里扣除的
2018-04-20 14:45
先問一下,您公司代墊對方付的運費,運費發(fā)票是開給您公司抬頭還是對方的抬頭啊?
2018-04-20 14:48
沒有票 ,只有一個物流單, 我是內(nèi)賬老師
2018-04-20 14:51
內(nèi)帳的話,就是借:應收賬款--代墊運費 貸:庫存現(xiàn)金 等對方歸還時,做 借:庫存現(xiàn)金 貸:應收賬款--代墊運費 沒看懂您說在設(shè)備尾款中扣除是什么意思,如果尾款包含代墊的運費就可以扣除,否則是不能扣除的
2018-04-20 14:54
現(xiàn)在代墊了運費1000元,尾款還有2000元沒有給,到時候付款直接付1000元。 設(shè)備到了第一批我是借預付賬款 ,貸庫存現(xiàn)金這樣做的
2018-04-20 14:59
您是采購固定資產(chǎn)的一方,那么代墊運費應該計入其他應收款科目,不是預付賬款 借:其他應收款 1000 貸:庫存現(xiàn)金1000 支付尾款時, 借:應付賬款 2000 貸:庫存現(xiàn)金 1000 其他應收款 1000 抱歉,開始沒搞清您是采購方。
2018-04-20 15:06
老師最后一筆分錄為什么是借應付賬款 ,
2018-04-20 15:11
您不是有最后一筆尾款要支付嘛,之前的帳中肯定會有應付賬款這個分錄的
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老師,團建費怎么開票,我們是租了別墅然后在里面娛樂,可以開活動費嗎?
答: 您好!其實對于他們,是開給你們服務(wù)費?
公司四周年慶典活動費記哪
答: 您好,可以記入管理費用-宣傳費用。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
團建活動費編碼選擇
答: 同學這些特殊的項目,都要航信給你們單獨設(shè)置編碼的,你可以打給95113,他們可以給你遠程,單獨特別設(shè)置編號的同學
工藝品公司可以開活動費發(fā)票么?
討論
民非的業(yè)務(wù)活動費可以做暫估嗎?
老師好,端午節(jié)員工活動費1000元,怎么寫分錄的?謝謝老師。
老師您好:想問一下我們公司元旦搞活動費用 ,有客戶資助這個合規(guī)嗎?能開捐贈票嗎
你好,老師,我們家的營業(yè)范圍是,可以給商場開商場活動費嗎?
張艷老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
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2018-04-20 14:28
張艷老師 解答
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