
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務報銷,正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
老師,能幫我看下這筆分錄我做的對嗎
答: 一般納稅人的嗎?一般納稅人的可以。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,能幫我看一下這兩筆分錄對嗎?怎么理解
答: 你好 分錄不對的 1. 計提工資 借:管理費用或者銷售費用等 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業部分) 借:管理費用或者銷售費用等 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金


武月紅 追問
2024-05-08 09:03
郭老師 解答
2024-05-08 09:03