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悠然自得
于2018-04-17 11:31 發布 ??1672次瀏覽
陽老師
職稱: 中級會計師
2018-04-17 11:43
你好,收到時的分錄為:借:銀行存款 貸:其他應付款--**公司 支付時:借:其他應付款---**公司 貸:銀行存款
悠然自得 追問
2018-04-17 12:33
比如收到賬款,開出勞務費發票,借:銀行存款 貸:其他業務成本-代收代付工資 主營業務收入 應交稅費 這么做賬對嗎老師?我們是差額征稅的發票
陽老師 解答
2018-04-17 12:40
你好,你貸方代表什么含義其他業務成本?
2018-04-17 12:49
那貸方寫什么呢?主營業務成本嗎老師
2018-04-17 12:53
你好,你開出勞務發票的分錄:借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費---未交增值稅 應交稅費---減免稅款 減免的那部分:借:應交稅費---減免稅款 貸:營業外收入---減免稅款
2018-04-17 12:59
那這個問號處應該填什么呢老師,問號處是給人家發出的工資
2018-04-17 13:03
你好,你發票上面的金額是多少?
2018-04-17 13:05
總金額是10萬 備注:差額部分98000
2018-04-17 13:07
稅額:95.24
2018-04-17 13:14
還在嗎,舒老師
2018-04-17 13:20
你好,你開票的的稅額為95.24元?
2018-04-17 13:23
是的,老師,按服務費開的,服務費2個點
2018-04-17 13:29
你幫你那張發票照片傳跟我看一下?
2018-04-17 13:33
大體就是這個樣子,老師
2018-04-17 14:22
還在嗎老師
2018-04-17 15:43
你好,分錄如下:借:銀行存款 15000貸:主營業務收入14914.29 應交稅費---未交增值稅 85.71
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老師,我們人力資源公司收到別的單位繳納的工傷保險費,然后再繳納保險費,怎么做賬啊
答: 你好,收到時的分錄為:借:銀行存款 貸:其他應付款--**公司 支付時:借:其他應付款---**公司 貸:銀行存款
收到2019年失業保險費返還怎么做賬
答: 你好 借 銀行存款 貸 營業外收入
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
收到保險公司給的保險費要怎么做賬
答: 你好,是退回保險費,還是保險賠償款
你好,收到政府部門發放的2019年穩定崗位返還失業保險費,如何做賬
討論
繳納醫療保險中繳納的大額保險、護理保險如何做賬
老師,請問 企業收到社會保險待遇過渡戶怎么做賬
企業收到社會保險待遇過渡戶怎么做賬
老師,你好,收到保險公司的保險費怎么記賬?
陽老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.97 解題: 5055 個
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2018-04-17 12:33
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2018-04-17 12:40
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