
2021年12月收入未入賬,增值稅申報(bào)了,2021年12月調(diào)賬了。2022年1月把2021年12月那筆收入入賬。2022年7月有筆收入做成了成本,2022年8月有筆無(wú)票收入沒(méi)有計(jì)提在9月繳納時(shí)直接沖未交增值稅了。現(xiàn)在導(dǎo)致賬上應(yīng)交增值稅借方余額不對(duì),這該怎么處理啊!
答: 你好,你調(diào)賬調(diào)正在2021年,為什么2022年8月份又出來(lái)了。
老師,2021年4月一筆費(fèi)用專票,抵扣了,但財(cái)務(wù)未入賬,2021年12月32對(duì)方?jīng)_紅了,這個(gè)在賬務(wù)和增值稅申報(bào)上怎么操作呀?
答: 你好,借應(yīng)付賬款,借管理費(fèi)用,負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
2022年小規(guī)模企業(yè)增值稅恢復(fù)3個(gè)點(diǎn),2021年12月還沒(méi)開票,但是2021年12月確認(rèn)收入,到了2022年1月才開票,2021年12月會(huì)計(jì)分錄增值稅按照1個(gè)點(diǎn)確認(rèn)還是3個(gè)點(diǎn)確認(rèn)?
答: 你好,按照1%的,但是你最好是開出發(fā)票來(lái)。

