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程
于2018-04-17 09:18 發布 ??857次瀏覽
答疑陳園老師
職稱: ,中級會計師
2018-04-17 09:20
可以拿到材料后,根據估計先入庫,在月底拿到票后,把暫估的紅沖,然后重新入庫。
程 追問
2018-04-17 09:26
但是,每筆原材料在購進時,已經付款,這付的款是真實的,只是發票沒有開,等到月底才一塊開,因為我們的原材料一直都是買一家的
答疑陳園老師 解答
2018-04-17 09:36
你這個情況屬于材料已到,發票未到。在會計處理上,就是按我說的那樣操作。
2018-04-17 09:52
現在職稱反轉,我們是銷貨方,發貨也是向上面那樣,貨已發,款到賬,沒有開發票,站在銷貨方的角度該怎么記賬
2018-04-17 10:13
。。。??梢韵热氚l出商品。商品發出時;借:發出商品 貸:庫存商品 。同時:借 銀行存款 貸:預收賬款 。等開票了之后,確認為收入 借:預收賬款 貸:主收 應稅 ,同事:借:主成 貸:發出商品。
2018-04-17 10:34
先發出商品和庫存商品,因為我公司賺的是差價,發出比庫存的家款高,那第一個應該寫商家實際打款的價格,還是庫存的價格
2018-04-17 10:39
發出商品寫庫存商品的價格,預收賬款就是商家實際打款的價格。你看結轉的時候,主營業務成本就是你的庫存的價格。
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答疑陳園老師 | 官方答疑老師
職稱:,中級會計師
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程 追問
2018-04-17 09:26
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