
我們單位去年年底預提了費用,當時借地勘生產-其他 100w,貸其他應付款-未報賬費用 100w,3月份甲項目部拿回來了張5w材料專票,我是這樣做的,借地勘生產-其他 -0.73w 應交稅費-進項稅 0.73w,貸 其他應付款-未報賬費用 -5w 貸 其他應付款-甲項目部5w,領導說來的票就放到地勘生產-其他,不做調整了,請老師幫忙看看做的對不對
答: 你好!發票來了, 1 先沖回以前的預估:借地勘生產-其他 -5w,貸其他應付款-未報賬費用 -5w 2 再按發票做正確分錄 借地勘生產-其他 -*W 應交稅費-應交增值稅 0.73 貸銀行存款或應付賬款
老師!請教一下,因為我的進項稅多,我收的進項稅額發票不想本月認證,那么相對應的稅額我放在其他應付款中核算好,還是放在應交稅費-代認證科目核算好呀,請老師指教
答: 你好 不想本月認證放在應交稅費-待認證進項稅
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
上月A股東有私人進項進來公司,進項稅做了分錄:借其他應付款-應交稅金,貸其他應付款-A股東。這個月A股東開票出去,這筆分錄怎么做?
答: 你好 私人進項稅是啥 個人業務不要入賬

