
老師,如果之前的會計上月計提了一筆工資,但是次月這家公司把主要業(yè)務(wù)都轉(zhuǎn)到另一家公司了,這個計提的工資就未發(fā)放,我是不把這個計提的工資紅沖掉就可以了呢?
答: 要是計提多了或者計提錯了就紅沖。
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我新應(yīng)聘一個公司做會計,是小規(guī)模納稅人,我看前幾個月的會計坐的賬都是計提了工資,都沒做發(fā)工資的分錄,這樣計提工資可以沖成本嗎,還是必須做完發(fā)放工資的分錄才可以沖成本,如果一直不作發(fā)放工資行嗎,應(yīng)為個稅申報就報了一個人工資是3000所以賬里這幾個月也都做了計提3000的工資
答: 這個可以做成本的,匯算前不發(fā)放,不能抵扣的,要納稅調(diào)增的

