
貸:應交稅費——待轉銷項稅額900 納稅申報表怎么填寫?
答: 這個沒有這個科目呢,應該是確認銷項稅額,是延遲確認收入吧
有需要的待轉銷銷項稅額怎么處理 出現時的核算是借:應交稅費—待轉銷銷項稅額 貸:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)么 那結轉的分錄的分錄怎么寫
答: 是的,結轉和平時一樣進銷差額計未交增值稅
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
借:管理費用——職工福利850應交稅費——待認證進項稅額50貸:應付職工薪酬——職工福利費900借:應付職工薪酬——職工福利900 貸:銀行存款900借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)50 貸:應交稅費——待認證進項稅額50借:管理費用——職工福利50 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)50老師,看下這個分錄對嗎
答: 可以的,可以這么做的。


淺淺笑 追問
2018-04-16 13:40
淺淺笑 追問
2018-04-16 13:41
江老師 解答
2018-04-16 14:17