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詩詩老師
于2018-04-16 10:46 發布 ??701次瀏覽
岳老師
職稱: 注冊會計師、注冊稅務師
2018-04-16 10:51
沖減成本 借:庫存現金 貸:庫存商品(如果已經銷售就是主營業務成本) 應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
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公司是汽車行業的,收到廠家的負數發票,返利款提現,應該怎么做分錄
答: 沖減成本 借:庫存現金 貸:庫存商品(如果已經銷售就是主營業務成本) 應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
公司購買小汽車一臺,收到發票,怎么做分錄
答: 你好,借固定資產,應交稅費一應交增值稅一進項稅額,貸銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,自己開的負數發票怎么做分錄?
答: 科目不變數字是負數。
上月份開的發票錯了,這月開的負數發票!請問這月怎么做分錄
討論
老師負數發票,怎么做分錄
負數發票如何做分錄
你好,老師,我們是駕照,上月發票一個學員,開票開了2次,我這個月做了負數發票,這個怎么做分錄,摘要怎么寫呢
老是,這個題是開了負數發票,我想知道什么做分錄
岳老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師、注冊稅務師
★ 4.96 解題: 13459 個
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